รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
30,428,137.00 |
26,019,855.06 |
85.51 |
4,408,281.94 |
14.49 |
 |
2. งบลงทุน |
22,978,500.00 |
22,976,790.00 |
99.99 |
1,710.00 |
0.01 |
 |
3. งบบุคลากร |
124,445,900.00 |
119,502,951.90 |
96.03 |
4,942,948.10 |
3.97 |
 |
4. งบอุดหนุน |
115,224,749.00 |
113,317,349.00 |
98.34 |
1,907,400.00 |
1.66 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
68,351,800.00 |
56,271,047.00 |
82.33 |
12,080,753.00 |
17.67 |
 |
6. งบกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
361,429,086.00 |
338,087,992.96 |
93.54 |
23,341,093.04 |
6.46 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
2 คน |
สถิติเดือนนี้ |
38 คน |
สถิติปีนี้ |
436 คน |
สถิติทั้งหมด |
1510 คน |
|
|